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                旅游集团有限公司2023年度内部控制审计项目招标公告

                   日期:2023-11-24     浏览:0    
                核心提示:一、项目基本情况项目地点:中国▽旅游集团有限公司2023年度内部控制审计项目标段内各级境内外企业所∞在地项目规模:/项目资△金来源
                 一、项目基本情况
                项目地点:中国旅游集团有限公司2023年度内部控制审计项目标段内各级境内外企业所在地
                项目规模:/
                项目资金来源:自筹
                项目名称:中国旅游集团有限公司
                标段名称:2023年度内部控制审计项目
                招标内容和范围:集团合并及本标段下属企业2023年度内部控制审计,出具符合国资委要求的内部控制审计报告等。具体范围∏及要求详见“第四章 技术标准和要求”。
                主要指标:
                交货期/工期:本次中标单位如在专业胜任能力及执业水平方面能够满足国资委及中国旅游集团要求,未受到严∞重行政处罚、行业惩戒的◥,招标人◣将按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)等相关规定,在自2023年度起的许可年限范围内继续聘用。同时,招标人保留在许可年限内更换审计机构的权利。
                注:详细内容见招◥标文件↓,以招标文件为准。
                二、投标人资格能力要求
                1.资格要求:投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织,具有独立订立合同的权利,需提供营业执照扫描件。
                2.业绩要求:自2020年1月1日至投标截止日№(以合同签订时间为准),作为主审所承接过1个及以上内部控制审计服务项目,须提供证明文件,包含但不限于卐合同封面、项目信息页、双方签章页等关键页扫描件。
                3.联合体投标:不接受。
                4.信誉要求:
                (1)在“国家企业信用信息公示系统”未被列入严重违法失信企业名单(黑名单),并提供↑截图;
                (2)在“信用中国”网站未被列入严重失信主体名单,并提供截图№;
                (3)在“中国执行信息公开网”未被列入失信被执行人名单,并提供截图;
                (4)自2020年1月1日起至投标截止日,无重大违⌒法违规行为被国家有关部门予以处罚的记ξ录,并在承担有关审计工作中没有出现重大审计质量问题和不良记录,并提供承诺函,格式自拟。
                 三、招标文件的获取
                (一)获取时间
                2023年11月23日- 2023年11月30日
                购买招标文件的投标人,请联系办理供应商会员事宜,未在中∑ 国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。成为正式供应商后根据招标公ζ 告的相应说明在线完成招标文件的购买!为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程⊙以公告详细内容为准! 
                详情请咨询
                联系人:马友
                手  机:18701298819 (微信同号)
                咨询电话:010-51957412

                旅游集团有限公司2023年度内部控制审计项目招标公告

                 
                 
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